送心意

萱萱老师

职称中级会计师

2021-04-12 13:37

进项税额转出的填列于《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第13至23栏“二、进项税额转出额”各栏:

姜姜 追问

2021-04-12 13:41

我这个勾选的是以前年的,现在票找不到,我可以进项税额转出是吧

姜姜 追问

2021-04-12 13:46

这个表格怎么填

萱萱老师 解答

2021-04-12 13:48

可以做进项税额转出,按照转出的原因填写

姜姜 追问

2021-04-12 13:49

怎么填写,发票丢失

萱萱老师 解答

2021-04-12 13:53

怎么填写,发票丢失 23栏

上传图片  
相关问题讨论
您好 纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额; 进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05
你这个是进项税额转出,才需要加计抵减这个纳税调减,这个,
2020-06-11 10:37:24
这个项目是属于简易计税方法征税 吧
2018-01-15 16:12:45
你好!最终是没错,但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...