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鼎壳
于2016-11-10 09:38 发布 1073次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-10 09:47
我也是这么考虑的。冲销应该也不会影响每个月的报表。比如之前我已经做到在建工程里面了。报表还是在建工程的。在收到发票的月份做几笔红字冲销的凭证在做个入账的凭证。相当于0.只是做了下处理。税务局查账会不会说什么
邹老师 解答
2016-11-10 09:41
你好,把前期的分录冲销,然后根据发票再做一笔账务处理
2016-11-10 09:49
你好,是的,你们可以解释就是了
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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邹老师 解答
2016-11-10 09:41
邹老师 解答
2016-11-10 09:49