老师,在填写国税增值税申报表主表的时候,现在11月份填写10月份的申报表里第30行的“本期缴纳上期应纳税额”需要将10月份缴纳的增值税金额填写上去吗?
•Dear
于2016-11-10 11:12 发布 1850次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-11-10 11:23
老师,那就是说第30行“本期缴纳上期应纳税额”填写的是10月份缴纳的应纳税额, 第31行“本期缴纳欠缴税额”是9月份欠缴税额是吗?
相关问题讨论
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35
你是什么的减征,你附表四和减免税申报表都填写了吗
2020-02-17 18:11:58
是要调整账面余额的。
2019-02-15 16:58:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
•Dear 追问
2016-11-10 11:26
宋生老师 解答
2016-11-10 11:14
宋生老师 解答
2016-11-10 11:24
宋生老师 解答
2016-11-10 11:27