送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-11-10 14:13

老师,我们是这个月才给用工单位开上月发票,您看我发的图片,您看我是这样做账的
借:应收账款
     贷:主营业务收入
            应交税费——未交增值税
            主营业务成本

花儿 追问

2016-11-10 14:23

然后结转:
借:主营业务成本
贷:应付职工薪酬
      其他应付款——社保费
老师,社保有个人垫付,公司垫付,做账用不用分开

邹老师 解答

2016-11-10 11:49

借;劳务成本等科目   贷;应付职工薪酬等科目
收到收入 借;银行存款 等科目  贷;主营业务收入  应交税费

邹老师 解答

2016-11-10 14:15

分录是这样做,然后结转成本

邹老师 解答

2016-11-10 14:25

借;主营业务成本   贷;劳务成本
需要分别计入不同科目 的

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