APP下载
花儿
于2016-11-10 11:37 发布 747次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-10 14:13
老师,我们是这个月才给用工单位开上月发票,您看我发的图片,您看我是这样做账的借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——未交增值税 主营业务成本
花儿 追问
2016-11-10 14:23
然后结转:借:主营业务成本贷:应付职工薪酬 其他应付款——社保费老师,社保有个人垫付,公司垫付,做账用不用分开
邹老师 解答
2016-11-10 11:49
借;劳务成本等科目 贷;应付职工薪酬等科目收到收入 借;银行存款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费
2016-11-10 14:15
分录是这样做,然后结转成本
2016-11-10 14:25
借;主营业务成本 贷;劳务成本需要分别计入不同科目 的
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
★ 4.99 解题: 623271 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
花儿 追问
2016-11-10 14:23
邹老师 解答
2016-11-10 11:49
邹老师 解答
2016-11-10 14:15
邹老师 解答
2016-11-10 14:25