老师请问一下,前面会计做的银行流水对不上,我在补银行流水,有很多支付个人的流水,我查了其他应付,跟其他应收两个往来科目都是平的,是以前没计提吧,我需要先做管理费用,贷其他应付款吗?还是像以前会计那样直接挂往来
葡萄
于2021-04-13 11:11 发布 866次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好,这个是绝对有误的,借方是负数,贷方是正数,金额都不相等的
2018-07-05 17:10:31
你好 你就按你实际的业务来做账了。 别跟着前任的做法 错下去
2021-04-13 11:36:15
你好!这样的话,不符合会计规定吧,因为代扣的,不属于费用,所以扣的时候不能冲,管理费用
2016-07-02 21:59:43
你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
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