送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-04-13 11:36

你好     你就按你实际的业务来做账了。 别跟着前任的做法 错下去  

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相关问题讨论
你好,这个是绝对有误的,借方是负数,贷方是正数,金额都不相等的
2018-07-05 17:10:31
你好     你就按你实际的业务来做账了。 别跟着前任的做法 错下去  
2021-04-13 11:36:15
你好!这样的话,不符合会计规定吧,因为代扣的,不属于费用,所以扣的时候不能冲,管理费用
2016-07-02 21:59:43
你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
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