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木目女
于2016-11-10 14:53 发布 1842次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-11-10 14:59
但是这个专家不给发票,我们领导也让把钱给了,我们该怎么处理这个账务呢
木目女 追问
2016-11-10 15:01
拿其他的发票抵了可以不?
宋生老师 解答
2016-11-10 14:55
您好!应该由这个专家去开劳务发票,然后你们见票给钱。
您好!做不了。或者您先用收据做,以后汇算清缴再调整。
2016-11-10 15:03
您好!按规定是不可以,但是实际操作很多公司这样。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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木目女 追问
2016-11-10 15:01
宋生老师 解答
2016-11-10 14:55
宋生老师 解答
2016-11-10 14:59
宋生老师 解答
2016-11-10 15:03