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陆
于2021-04-14 09:24 发布 766次浏览
森林老师
职称: 中级会计师
2021-04-14 09:25
你进出的单价不一样导致的。
陆 追问
2021-04-14 09:34
暂估数和购进数是一样的,单价不一样
森林老师 解答
2021-04-14 09:36
那就要红冲暂估,再后再做正常的入库凭证
2021-04-14 09:39
我就是先冲暂估啊,然后做了一笔正常发票的,就出现了余额在贷方
2021-04-14 09:41
你期初余额都没有,怎么去冲了,应该有期初数据的。
2021-04-14 09:57
我2月暂估的,3月红冲,3月有进项票到了
2021-04-14 09:58
三月红冲的时候,你二月暂估的余额应该在期初体现,这上面没有的哦
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森林老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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陆 追问
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