去年支付劳务费74万,今年又支付劳务费58万,同时收到劳务发票61万,(请问今年付款58万,收到劳务发票61万) 1、去年做的分录: 借:预付帐款74万 贷:银行存款74万 2、今年的分录: 借:主营业务成本61万 贷:银行存款58万 贷:预付帐款3万 请问老师,第2笔分录做的是对的吗?
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于2021-04-14 20:37 发布 612次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
你好,请问您是什么行业?
2020-05-29 10:05:38
你好
销售货物结转成本是
借:主营业务成本,贷:库存商品
有的支付的支出就是成本的,也会这样处理
借:主营业务成本,贷:银行存款
比如租入的资产转租,发生的租金支出,就可以直接计入主营业务成本
2018-12-07 08:41:13
您好!是支付吧。支付可以计入成本。
2018-06-07 11:51:38
您好, 这个是做的劳务工资吗
2024-06-24 14:58:02
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