老师,有拿到一个收据2300, 是办公用品,但是没有发票 问
您好,可以入账,不能抵税 答
求净现值终结期现金流量可以算到前面的年金现值 问
您好,我们先把残值变现、垫支回收剔除了,可以用您上面的思路 终结期现金流:通常是一次性、非周期性的(如残值变现、垫支回收),需用复利现值(P/F)单独折现。 答
老师你好,我想问一下,法人有残疾证可以减免企业所 问
法人拥有残疾证本身并不能直接减免企业所得税 答
公司小红书账号卖出开票类别是? 问
你好,这个属于无形资产转让 答
老师 您好 从财务公司结账,发现23年很多收付款都 问
同学,你好 他们只平的银行存款,应付账款和应收账款平了吗?? 答

想问下,有个建筑合同挂靠其他公司,员工代垫付了一笔合同文件费用几百元,收据开的挂靠公司的,这个怎么做账啊如果后期这个工程没有招到,是不是先不入成本,计其他应付款?
答: 请问如果后期工程没有招到,这个费用谁承担?
代收代付,从中赚差额的企业的账务怎么处理?收到的款全做收入,支出全做成本?还是收到的款先记其他应付款,代付的费用冲其他应付款?差额记收入?
答: 你好,直接做一笔就可以了收到钱 借银行存款 贷其他应付款-代收代付款 贷主营业务收入(差额)
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,前期股东垫付出去20万给客户,我这里可以走借 1.现金 20万贷 其他应付款20万 2.借 费用成本20万 贷现金 20万 这样挂账合理吗现金走了比较大
答: 你好,20万不能走现金。 可以 借:费用成本 20 贷:其他应付款 20

