老师,公司账上挂了36万的其他应付款,其实是这半年生产经营中公司款不够让法人给垫资的。但是这些款并没打公户,而是法人直接给出纳,出纳也没走公户,当现金给走的。现在可以把其他应收的36万变成实收资本吗?怎么操作
借眼观世
于2021-04-18 21:44 发布 678次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好,变实收资本很困难,需要有银行回单证明投资款
2021-04-18 21:59:11
同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
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