我公司7月社保,当时没有交,我根据人事做的社保这样入账 借:管理费用-单位部分社保 其他应付款-个人部分社保 贷:其他应付款--人事的名字 人事在10月把7月社保交了,由于社保基数调整,人事10月给我的7月社保表跟7月给的社保表有差额。我10月入账能不能把7月份的那笔冲红再做一笔正确的
咩咩
于2016-11-14 16:57 发布 879次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-11-14 17:03
我这是外账,有税务风险吗
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你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
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您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
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您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
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你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33
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您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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宋生老师 解答
2016-11-14 17:01
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