一月份进项税额10452.27 销项税额10461.2 但是没有进行抵扣 延期到四月份缴纳 最后缴纳248.92的增值税 如何做会计分录
现实的日记本
于2021-04-20 12:21 发布 506次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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那关于增值税销项税额与进项税额不是老是挂在账务上,不能反方向结转到应交税额-应交增值税-转出未交增值税
2016-12-22 14:43:55
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你好 看下月末的增值税结转分录
2018-12-06 10:32:33
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您好!借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2017-10-09 16:23:12
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我所开的销项税税额是1000,收到的进项税票税额500,都在独立的科目,抵扣完税款,这两个科目怎么冲
2017-03-17 14:52:20
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你好,可以暂不做结转处理也可以转入应交税费-未交增值税的借方。借应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税。
2019-04-17 13:29:56
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