老师,购方收到专票已经抵扣而且跨月了,开红字信息表,是费用票,抵扣时分录,借,管理费用,应交税费应交增值税进项税额,贷,预付账款,开的红字信息表和收到的红字发票怎么做分录呢
默
于2021-04-21 20:07 发布 1000次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-04-21 20:08
你好 开红字信息表后做 :借管理费用贷进项税转出 (这个金额是你进项税的这部分金额 ; ) 收到红字发票做 :借管理费用负数 贷 预付账款负数 (这个金额 是 含税金额 )
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
默 追问
2021-04-21 20:50
meizi老师 解答
2021-04-21 20:51