老师,我司采用金蝶系统,供应商的发票来了,供应部的同事根据入库单下推生成采购发票。我根据入库单核对对账单。现在供应部的同事以我和他们都要核对入库单,重复工作为由,要求我对完对账单后将无误的入库信息发给他们做发票。 我的问题如下:核对工作量很大,与供应商的核对工作,我不愿意全部由我核对,我认为财务是复核的工作,不应该由采购的同事核对后由我复核吗? 一般流程是怎么样的?如何才能提高整个效率呢
巴山小烛
于2021-04-25 20:17 发布 788次浏览
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