老师,现在做所得税汇算清缴,去年给一家单位开票200022元,对方付款20万元整,22元计入营业外支出,这笔22元是否要调增,如果调增,需要填哪个表,怎么填?谢谢老师。
寒冰
于2021-04-26 10:09 发布 573次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2021-04-26 10:10
这个没有收到的,不需要纳税调增的
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收入明细表,成本费用明细表
2017-05-20 10:07:10
根据性质吧,如果属于不可抵扣事项要调整的
2017-03-09 17:07:02
你好,需要做纳税调增处理的
2019-05-28 17:00:34
具体情况要根据营业外支出的性质来决定,如果是经常性支出,则可以填写企业所得税月(季)度预缴纳税申报表;如果是一次性支出,则可以填写企业所得税减免纳税申报表。
2023-03-24 17:59:03
这个没有收到的,不需要纳税调增的
2021-04-26 10:10:35
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