送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-04-28 17:58

是的可以的
是的
没有实收资本

李娜 追问

2021-04-29 08:58

老师好,没有实收资本,但当时是从其他人手里转店过来,这种付的转让费应该记入哪里?

郭老师 解答

2021-04-29 09:50

你单位买的其他的公司
不是有个股权转让协议
转让价格多少钱
是支付的这个吧

李娜 追问

2021-04-29 09:52

是的,支付这个转让费待货款及及其他一些资产打包总共十几万,这种入账是要怎么入呢?

郭老师 解答

2021-04-29 10:24

转让费,做实收资本,其他的资产账上有固定资产不

李娜 追问

2021-04-29 10:26

现在刚要开始建账,都还是很茫然,老师医药行业(药店)目前的增值税税率是多少?这边开始建账还需要了解点什么,非常感谢老师的帮助

郭老师 解答

2021-04-29 10:27

一般纳税人13%,小规模的1%,所有的原始单据,你单位的财产货币资金存货实收资本往来科目等。

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相关问题讨论
您好,这个在认缴的期限里出资就行。
2022-02-24 16:44:54
现在认缴制度了 可以的
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2023-04-12 08:54:50
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2021-08-31 15:02:33
是的可以的 是的 没有实收资本
2021-04-28 17:58:49
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  • 一个工程开票结束了,还有未付款,这部分未付款付了

    开票结束了,可全部结转成本

  • 老师你好,公司买特产/酒送客户,属于视同销售:1.(普票

    普票情况 购进时: 借:库存商品(价税合计金额) 贷:银行存款 赠送客户时: 借:管理费用 - 业务招待费 贷:库存商品(成本价) 应交税费 - 应交增值税(销项税额)(按市场公允价值计算的税额) 专票情况 购进时: 借:库存商品 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 赠送客户时: 借:管理费用 - 业务招待费 贷:库存商品(成本价) 应交税费 - 应交增值税(销项税额)(按市场公允价值计算的税额) 在专票情况下,不需要做进项税额转出。因为视同销售行为,需要计算销项税额,同时对应的进项税额可以正常抵扣,不满足进项税额转出的情形。 另外,在企业所得税方面,赠送客户的特产 / 酒也需要视同销售,汇算清缴时要进行纳税调整。同时,若赠送的对象是个人客户,还可能涉及按照 “偶然所得” 代扣个人所得税的问题。

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    提示此问题是因第 41 与 42 行之和不等于第 40 行。可这样调整: 核对数据:查账务处理,看费用化和资本化支出记录是否准确;对比辅助账,确保取数无误。 重新计算:算出准确的费用化、资本化及合计金额,使第 41、42 行之和等于第 40 行。 检查填报:确认行次填报无误,公式设置正确。

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