由于应收应付账款涉及到了报表重新分类,并且账务之前都是外帐会计处理 ,现在账务收回单位自己做账,那个对应各个客户的往来款怎么核查 ,明细账里看不出来每个客户应收应付对应的科目余额。
月满楼
于2021-04-30 09:16 发布 713次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-04-30 09:20
明细账可以看出来,这个对应没有设置明细???没有挂具体客户和供应商吗,那这个没有办法,你需要去对应每笔业务需要一点一点去对应附件和凭证Excel统计出来才可以
相关问题讨论
明细账可以看出来,这个对应没有设置明细???没有挂具体客户和供应商吗,那这个没有办法,你需要去对应每笔业务需要一点一点去对应附件和凭证Excel统计出来才可以
2021-04-30 09:20:27
你好 往来款科目期末可以有余额
2019-07-20 19:22:46
您好,是什么原因产生的应收还是应付?
2021-06-16 14:03:53
可以的,你现在就统计一下你这边的余额有多少,你直接就是借资产类在负债类所有者权益类直接全部,并过去就行。
2022-04-12 16:10:16
你好,是财务软件中的应收应付往来管理模块吗?
2020-03-10 09:39:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
月满楼 追问
2021-04-30 09:35
maize老师 解答
2021-04-30 09:43