老师,我公司有一个困难职工,直接减免我厂增值税。我在做账的时候,是借:应交税费-减免税额。贷:营业外收入。 我想问下,这样的话这个减免税额借方一直挂个余额,请问怎么处理?
巴豆
于2021-04-30 16:42 发布 485次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2021-04-30 16:47
月末结转增值税时,分录是:
1、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——应交增值税(减免税费)
2、借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
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巴豆 追问
2021-04-30 16:57
江老师 解答
2021-04-30 17:01