送心意

文老师

职称中级职称

2021-05-06 08:59

同学您好,您入账的时候,可以先按总金额暂估记入固定资产,并按月计提折旧,然后每期收到发票的时候,先红冲暂估再按发票入账
借固定资产  未确认融资费用贷长期应付款
以后收到每期的发票,结固定资产负数贷长期应付款负数
借固定资产应交税费——应交增值税(进项税额)贷长期应付款
借财务费用贷未确认融资费用
借其他应付款贷银行存款

会计小孟 追问

2021-05-06 11:47

红冲的暂估是固定资产总金额的暂估吗?

文老师 解答

2021-05-06 12:28

不是,就是一期对应的金额

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