老师,你好,我家申报三月份增值税时开票税额28万,未开票税额2.4万,已经交税 四月份开票税额32万,实际销售税额是30万,未开票税额是-2万,这未开票的税额-2万就是3月份未开票税额里的,要怎么申报增值税?
梦梦~
于2021-05-06 14:16 发布 469次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-05-06 14:19
你好1 选择未开发票-2万填写,2 不能填写就开发票32-2万,去填写开发票一栏下面之后带上盘子,无票资料去税局解锁
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你好,是的一样的,先填写附表然后再填写主表,最后核对一下税额提交申报点扣款就行,有这个课程的,有时间也可以去听听,很详细的课程
2021-09-07 17:53:09
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您好
增值税申报是先填附表 然后附表数据带入主表后申报
2020-04-08 15:34:07
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你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
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学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16
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需要申报。
2017-06-17 08:14:53
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梦梦~ 追问
2021-05-06 14:23
maize老师 解答
2021-05-06 14:29