送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2021-05-07 10:04

你们应是按税务的核定的抵扣进项税额进行征税,这部分差额计入成本。

愈见娇颜 追问

2021-05-07 10:17

怎么进入成本呢?按照实交的增值税就是有部分虚的进项税额,我怎么调整账面上的增值税

江老师 解答

2021-05-07 10:19

领用时,按全部的材料成本计入生产成本,至于抵扣时,冲减生产成本。
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:生产成本

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相关问题讨论
你好,是的一样的,先填写附表然后再填写主表,最后核对一下税额提交申报点扣款就行,有这个课程的,有时间也可以去听听,很详细的课程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值税申报是先填附表 然后附表数据带入主表后申报
2020-04-08 15:34:07
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16
需要申报。
2017-06-17 08:14:53
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