关于月末结转增值税的问题【金马商贸在筹建期结转增值税时候,第一步老师讲:借方是应交税费-销项税和应交税费-转出未交税费,贷方:是应交税费-进项税、但是在金马商贸经营期当中,结转增值税时候,应交税费-转出未交增值税到了贷方,是为什么?谢谢
淡定的香烟
于2016-11-21 16:02 发布 1027次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-21 16:08
老师,请看截图,因为视频中老师讲的很细,分两步,但是都是月末结转,筹建期视频和经营琪的讲的不一样,所以有点搞不懂了。
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你好,这笔分录就是把应交税费科目下的二级明细结转为0,实际工作中有交税才做结转分录,留抵不需要做,年末才一次性结转为0.平时结转增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷;应交税费-未交增值税
2016-11-28 20:32:10
你好,这笔分录就是把应交税费科目下的二级明细结转为0,实际工作中有交税才做结转分录,留抵不需要做,年末才一次性结转为0.平时结转增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷;应交税费-未交增值税
2016-11-28 20:32:42
你好,这笔分录就是把应交税费科目下的二级明细结转为0,实际工作中有交税才做结转分录,留抵不需要做,年末才一次性结转为0.平时结转增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷;应交税费-未交增值税
2016-11-28 20:32:31
你好,正确的处理方式是,根据增值税应纳税额
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2016-11-21 16:04:13
转出未交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵税额
能把经济业务发过来看一下?
2016-05-23 08:20:56
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