送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2021-05-08 11:00

你好,
借 管理费用-奖励金
 贷应付职工薪酬 
借 应付职工薪酬 
贷 银行存款

WQY 追问

2021-05-08 11:08

老师,有个问题~
我是先收到这个总部奖金打到我们分公司账户的,这笔分录怎么做呢?
借:银存 贷 管理费用-奖励金

您看,这样可以吗?

紫藤老师 解答

2021-05-08 11:08

借:银存 贷 其他应付款

WQY 追问

2021-05-08 11:12

老师,放在其他应付款里面之后,那么发工资的时候应该怎么发吗?
因为发工资的时候直接把这个钱放在工资里面发诶~

紫藤老师 解答

2021-05-08 11:13

借 其他应付款
贷 银行存款

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相关问题讨论
同学,那就作为公司的营业外收入
2022-10-11 15:35:23
是的,就算做借款挂,其他应付款
2023-12-01 15:52:16
你好, 借 管理费用-奖励金 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2021-05-08 11:00:45
问一下你老板是不是贷款了,这个是经营贷的科目 借银行存款 贷短期借款或者长期借款
2019-09-19 11:34:28
你好!按规定时需要做做帐的,除非你白条顶账,一般单位领导同意可以不做账
2016-01-08 15:27:58
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