行政单位,每个月收到财政局拨入的社保单位部分,还有个人代扣部分,然后单位统一交社保,那收到财政局拨款的时候,怎么做分录呢,借:银行存款,带财政拨款收入,然后计提社保,借:业务活动费用,贷:应付职工薪酬-社保,是这样吗
龚敏
于2021-05-08 17:10 发布 2122次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论
您好!付工资的分录是这样的。
2018-07-26 13:36:41
你好,同学。
收到时
借,资金结存
贷,财政拨款预算收入
借,银行存款
贷,财政拨款收入
交纳
借,事业支出
贷,资金结存
借,应付职工薪酬
其他应收款
贷,银行存款
计提 正确的
2021-05-08 19:11:03
你好,你的会计分录是对的
2021-07-30 05:34:51
你好,对,公积金也要做,
2022-05-16 14:06:28
你好,对的是的,是这么理解的。
2021-12-20 13:25:14
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