送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2021-05-11 15:24

直接可以按正常的计提,计入相应的成本或费用。至于发放时,冲减其他应付款或者是应付职工薪酬

A 追问

2021-05-11 15:28

我计提5000,发放2000,还有3000怎么挂往来呢,不能跟每个员工都挂往来把

江老师 解答

2021-05-11 15:38

你可以按每个人挂往来,就是人不多的情况下可以这样的操作。

A 追问

2021-05-11 15:41

那可不可以这样做,就是发放两千我就只做,应付工资2000,贷银行存款2000,然后3000的余额就留在那边,到年底发放再做行不行

江老师 解答

2021-05-11 15:47

就留在“应付职工薪酬”科目形成贷方余额也行。

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