送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-05-11 18:02

你好,结转的分录是
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税),
贷:应交税费—未交增值税

yanwl 追问

2021-05-11 18:07

到实际是未交增值税应为0,可能是以前年度的帐务错

邹老师 解答

2021-05-11 18:11

你好,以前年度的帐务错,错误的是什么,正确的又应当是什么呢?

yanwl 追问

2021-05-11 18:14

快10年了,从没有结转进项税和销项税,现在补结转,本来是没有未交增值税,但转出未交增值税借方有余额

邹老师 解答

2021-05-11 18:17

你好,从没有结转进项税和销项税,那按月根据销项税额,进项税额做相应的结转处理就是了 

yanwl 追问

2021-05-11 18:19

现在就是补结转,但转出未交增值税借方有余额,本来不应有余额,我怎么把这个余额调了呢

邹老师 解答

2021-05-11 18:22

你好,本来不应有余额,但转出未交增值税借方有余额,需要查明你是什么原因导致的,才知道该如何调整的

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