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yanwl
于2021-05-11 18:02 发布 1697次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-05-11 18:02
你好,结转的分录是借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费—未交增值税
yanwl 追问
2021-05-11 18:07
到实际是未交增值税应为0,可能是以前年度的帐务错
邹老师 解答
2021-05-11 18:11
你好,以前年度的帐务错,错误的是什么,正确的又应当是什么呢?
2021-05-11 18:14
快10年了,从没有结转进项税和销项税,现在补结转,本来是没有未交增值税,但转出未交增值税借方有余额
2021-05-11 18:17
你好,从没有结转进项税和销项税,那按月根据销项税额,进项税额做相应的结转处理就是了
2021-05-11 18:19
现在就是补结转,但转出未交增值税借方有余额,本来不应有余额,我怎么把这个余额调了呢
2021-05-11 18:22
你好,本来不应有余额,但转出未交增值税借方有余额,需要查明你是什么原因导致的,才知道该如何调整的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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yanwl 追问
2021-05-11 18:07
邹老师 解答
2021-05-11 18:11
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邹老师 解答
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