您好,老师,如果职工福利费不计提,做分录,借:管理费用贷:应付职工薪酬—福利费,发放时,借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款 这样做账,对吗?
栀子花
于2021-05-13 15:44 发布 945次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-05-13 15:44
同学你好,这个不是计提了么;第一个分录是计提的分录;
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我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
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这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
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你好,个人建议是先计提,然后支付
2016-10-13 19:52:19
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您好,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2019-12-04 09:33:27
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同学你好,是正确的;
2021-03-29 12:12:28
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栀子花 追问
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