去年五月挂了一笔往来款25000 借 管理费用25000 贷 其他应付款 25000 今年收到发票,总计70000+ 怎么做账? 摘要 补提2020年5月少预估管理费用 借 管理费用 (70000+)-25000 贷 其他应付款(70000+)-25000
揉大胖
于2021-05-14 11:15 发布 1315次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2021-05-14 11:18
您好
借:以前年度损益调整 (70000+)-25000
贷:其他应付款 (70000+)-25000
借:利润分配--未分配利润 (70000+)-25000
贷:以前年度损益调整 (70000+)-25000
相关问题讨论
你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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