老师你好,我们公司今年交的税控系统技术服务费280元,在增值税申报表附表四中已填写,但因公司一直没有销项,没有抵扣,这种情况下,《增值税减免税申报明细表》需要填写吗?还是等到有销项的月份再写?
越努力越幸运
于2021-05-16 10:13 发布 743次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-05-16 10:16
你好,需要填写的填写减免明细表也是在本期发生额里面,实际抵扣金额也是不填写,和你的附表四是一样的。
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这个是需要先填写主表,之后填写减免,会生成主表减征额,你这个小规模开1%专票话,申报是这样
2020-05-27 12:33:24
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自动取数不了的,手动填写上试下
2019-04-07 10:36:32
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你好,增值税减免税申报明细表填制什么问题,
2020-04-16 23:21:40
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根据自己企业的减免情况填写就是了
2015-11-15 11:31:28
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减免税申报明细表中有明细栏次,选择减免的类别.
2015-10-12 15:39:54
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2021-05-16 10:21
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2021-05-16 10:32