老师我们的季度销售额超过30万。我们又是私人的医院,可以免增值税,政策是医疗机构免征增值税。我需要按销售额3%填写到19里(本期免税额),对吗?然后填写减免明细表里的销售额,免税销售额扣除项目本期实际扣除金额 需要填写本期免税额吗?还是写0
顺心的心锁
于2021-05-17 09:38 发布 1160次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好
不一定
有无票收入的加无票收入
没有的可以看你说的那个
2021-06-10 08:36:03
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你好!你有什么问题呢,你能把表格截图来看下吗
2024-02-23 17:00:04
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你好,你们应该是开免税的发票,在其他免税销售额里面填写,然后再减免表,最后一行填写。
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2021-05-17 09:40:31
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您好,小规模月销售不超10万免征增值税,对年销售额有要求,连续12个月销售额不能超过500万元,否则,强制升级为一般纳税人,就不能享受这个优惠政策了。税务局代开专票的,不能免征增值税,如果自开普通发票和代开专用发票,月不超过10万元的,自开普通发票免增值税,代开专用发票要交增值税的。
2019-02-15 21:33:16
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你好,还是新鲜的,可以免增值税。
2022-04-13 11:26:27
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