那我账上8月份的进项税额与实际申报不一致,11月我把这个认证了,不能在做这个月的进项,那么账上进项税跟申报的进项税又不一致不要紧么?需要调账么?账务怎么处理?
怕孤独的雪碧
于2016-11-24 15:25 发布 1267次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,需要转出处理的这个
2020-02-14 11:18:22
你好,是取得 了进项负数发票的意思?
2020-01-09 09:13:01
你好,可以,下个月合并一起加计的
2019-06-06 18:01:04
免税的进项税额填写第1和第2行,并填写13和14行
2019-05-20 11:01:02
你好,需要提供正确的申报表去税局做更正申报
2019-04-11 17:06:09
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