老师好 我做的是地产 之前客户交房款走的科目是 借:现金/银存 贷:预收账款-未开发票未计税房款 现在客户开了发票了 我是不是应该 借:预收账款-未开发票未计税房款 贷:预收账款-已开发票已计税房款? 单位实行的是预缴3%税款 这次开的发票上的税率显示不征税 请问我那样做对吗?
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于2016-11-24 16:14 发布 943次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-11-24 16:22
可是开出的发票税率显示不征税 单位之前是按照3%预缴的税款
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把所有的费用先归集入工程施工科目,竣工结算后,转入库存商品-某项目。
2021-12-05 11:17:34
您好!您应该借:预收账款-未开发票未计税房款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2016-11-24 16:17:30
你好,可以确认收入的,这个实际就是销售给a公司的吗?
2022-03-31 12:40:01
您好!按税法规定是做收入。您内帐如果已经结算了,当然是做收入了。
2016-11-22 15:10:35
您好
金额:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
2019-08-07 11:13:35
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