送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-11-25 10:02

老师,你没理解我的问题,是我的子公司现在还不能独立接案子,所以都是统一我这边接,然后客户给我结算收入,那我和我子公司之间是怎么走往来

穗儿 追问

2016-11-25 10:07

票是我开。我开票的时候做借:应收账款  贷:主营业务收入   应交税费。然后我把开票的金额中属于子公司的那部分做分录是 借:主营业务收入  贷:其他应付款--子公司,这样做对吗?

邹老师 解答

2016-11-25 09:59

借;应收账款 等科目   贷;主营业务收入  应交税费-应交增值税

邹老师 解答

2016-11-25 10:03

发票是谁开具呢?

邹老师 解答

2016-11-25 10:17

你好,不可以的,谁开具的发票就是谁的收入的

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相关问题讨论
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2016-11-25 09:59:00
你好,得有清单才可以的
2020-07-17 17:31:12
你好  收到商品 借库存 贷应付  
2022-02-09 19:47:39
你好,主要是往来账的凭证编制,账簿登记 比如 借;原材料 贷;应付账款 借;应付账款 贷;银行存款 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;银行存款 贷;应收账款
2017-08-18 22:44:03
同学你好,你这个是有货损,不管货损,将货损金额分摊至没有损失的上面去。还是按61.97吨入账。 借:库存商品 贷:银行存款等 借:银行存款等 贷:主营业务收入 结转成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品
2021-09-06 14:47:42
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