建筑企业,开出建安发票 借:银行存款500000 贷:预收账款458715.59 应交税费—应交增值税(销账税额)41284.4 收到成本发票 借:工程施工—合同成本—材料280000 应交税费—应交增值税(进项税额)247787.61 银行存款32212.39 借:工程施工—合同成本—人工135000 贷:135000 借:工程施工—合同成本—其他间接费用85000 贷:银行存款85000 结转收入 借:预收账款458715.59 贷:主营业务收入458715.59 结转成本 借:库存商品500000 贷:工程施工—合同成本—材料280000 —人工135000 —其他间接费用85000 借:主营业务成本500000 贷:库存商品500000 我这样结转成本对吗?
墨痕未染
于2021-05-20 18:06 发布 953次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-05-20 18:25
我的主营业务收入是458715.59
主营业务成本500000 可以吗?收入大于成本这样
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你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好!按规定就是
确认当期合同收入,结转成本。
借:主营业务成本
工程施工——合同毛利——XXX合同段
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2017-04-19 09:34:52
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
可以
2017-03-16 13:20:34
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好;应交税费缴纳了就没有余额了
借;应交税费 贷;银行存款
2017-03-07 17:08:31
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