送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2021-05-23 13:41

你好,支付了钱
借其他应收款
贷银行存款
收到发票
借管理费用
贷 其他应收款

笨笨 追问

2021-05-23 13:47

老师,可这部分费用是属于上年的,只是对方没开票,如果是上年十月买的,过了年对方才开票的也这样做吗??那不是违反配比原则吗?

紫藤老师 解答

2021-05-23 14:05

对方没开票
借其他应收款
贷银行存款


你取得发票,才可以入账,费用

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相关问题讨论
权责发生制,原则是做19年,借管理费用办公费 贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行,这个发票没有差额话,直接贴后面
2020-05-26 08:28:29
你好,借;管理费用——办公费,贷;库存现金等科目
2019-08-27 12:03:30
你好,支付了钱 借其他应收款 贷银行存款 收到发票 借管理费用 贷 其他应收款
2021-05-23 13:41:12
借:管理费用——办公费 贷:预付账款
2020-04-09 10:10:50
您好!你可以先借管理费用-办公费 贷其他应付款,等收到发票再贴到凭证里面
2018-07-12 15:59:27
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