老师,我公司在2020年度提了年终奖18万,3月份汇算清缴的时候还没有能发出来,所以做了纳税调增。财务上准备到6月份把账面核销掉,年终奖发放掉。(说明一下因为公司小所以不太正规)这时候,老板娘说我为什么要发掉,账上面又不能再进损益不是损失了吗,让财务上做以前年度损益调整,借应付账款 贷以前年度损益调整,意思是不发了,所以请教老师这样处理正确吗,谢谢老师正确的指点一下
柏丽雅集
于2021-05-25 14:43 发布 528次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2021-05-25 14:45
你这样处理不就是把之前的账给冲掉,利润增加的
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你好!是的,按代替的科目填写
2019-05-08 22:40:11
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如果还能在12账期做账,直接做费用即可,不用以前年度损益调整
2022-01-15 11:13:25
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您好
做2019年的汇算清缴的时候需要把这5000元计入管理费用-业务招待费做纳税调整
2020-03-18 22:31:06
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你好 是的 用以前年度损益调整的话,是需要纳税调整的,金额小可以直接冲费用。
2020-03-08 13:12:05
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你好 是的 ,用以前年度损益 调整科目入账
2020-07-24 08:38:27
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