冲发票 借:应收款贷 —192000.00 主营业务收入 186407.77 应交税费 5592.23 余额方向在借方 还有一个也是分录是 借:应收账款 703160.00 贷:主营业务收入 696198.01 应交税费 6961.99 借:应收账款 —306523.38 主营业务收入 303488.51 应交税费 3034.87 余额在贷方 请问下老师这两个分录对吗??
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于2021-05-25 19:16 发布 743次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2021-05-25 21:19
你好,同学。
你如果是冲红,你这分录就是错了,你这应该用负数做这分录
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![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,是实现收入分录吗
2017-11-09 12:57:43
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
不含
2017-03-20 16:45:51
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
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