送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-11-28 15:07

1、借:应收账款 137800 贷:主营业务收入133786.41 应交税费----应交增值税 4013.59 
提取2、借:营业税金及附加 481. 63 贷:应交税费  ----城市维护建设税280.95 ---教育费附加120.41-----地方教育附加 80.27
缴纳3、 管理费用---印花税66.9 -----水利基金 107.03应交税费 ——增值税4013.59 ----城市维护建设税280.95 ---教育费附加120.41-----地方教育附加 80.27 贷:现金4669.15

蓝ྀღ朋友࿐ 追问

2016-11-28 15:07

1、借:应收账款 137800 贷:主营业务收入133786.41 应交税费----应交增值税 4013.59 
提取2、借:营业税金及附加 481. 63 贷:应交税费  ----城市维护建设税280.95 ---教育费附加120.41-----地方教育附加 80.27
缴纳3、 管理费用---印花税66.9 -----水利基金 107.03应交税费 ——增值税4013.59 ----城市维护建设税280.95 ---教育费附加120.41-----地方教育附加 80.27 贷:现金4669.15

蓝ྀღ朋友࿐ 追问

2016-11-28 15:22

好的,谢谢老师

吴月柳 解答

2016-11-28 14:15

你好,根据你上面的分录,计提印花税及水利基金的分录不对,这两个可以在缴纳时直接做,借:管理费用 贷:银行存款

吴月柳 解答

2016-11-28 15:15

对了

吴月柳 解答

2016-11-28 15:27

不客气

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