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顺心的乌龟
于2021-05-27 09:20 发布 1297次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-05-27 09:22
你好 建筑公司的话一般 用 应交税费 预交增值税 来做分录处理的
顺心的乌龟 追问
2021-05-27 09:29
然后预交的月末在结转到未交增值税对吗?那已交税金是当月交当月增值税,那什么情况下会用到这个科目呢,我怎么感觉实际工作中用不到呢
meizi老师 解答
2021-05-27 09:33
你好1. 是的 2. 已交税金是当月缴纳当月的金额。比如代开发票会涉及的。
还有预交的附加税跟正常附加税一样做分录是吧?计提时和正常交的附加税一起计提是吧
2021-05-27 09:37
你好 是的。一样的计提附加税 是的
2021-05-27 09:57
预交的附加税缴纳时也是借 那三个附加税是吧
2021-05-27 09:58
老师你给我讲讲倒挤成本的方法吧
2021-05-27 10:04
你好 是的。是的。 倒挤成本这块 我不是很熟悉的。 你要问问其他老师给你看看
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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