送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-05-27 09:22

你好   建筑公司的话一般  用 应交税费 预交增值税 来做分录处理的 

顺心的乌龟 追问

2021-05-27 09:29

然后预交的月末在结转到未交增值税对吗?那已交税金是当月交当月增值税,那什么情况下会用到这个科目呢,我怎么感觉实际工作中用不到呢

meizi老师 解答

2021-05-27 09:33

 你好1. 是的 2.        已交税金是当月缴纳当月的金额。比如代开发票会涉及的。  

顺心的乌龟 追问

2021-05-27 09:33

还有预交的附加税跟正常附加税一样做分录是吧?计提时和正常交的附加税一起计提是吧

meizi老师 解答

2021-05-27 09:37

 你好 是的。一样的计提附加税  是的 

顺心的乌龟 追问

2021-05-27 09:57

预交的附加税缴纳时也是借 那三个附加税是吧

顺心的乌龟 追问

2021-05-27 09:58

老师你给我讲讲倒挤成本的方法吧

meizi老师 解答

2021-05-27 10:04

 你好  是的。是的。 倒挤成本这块 我不是很熟悉的。  你要问问其他老师给你看看 

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