- 送心意
海棠老师
职称: 中级会计师
2021-05-27 12:29
1、计提时
借:管理费用--残保金
贷:其他应交款
2、实际交纳时:
借:其他应交款
贷:银行存款
相关问题讨论
您好
如果没有计提的话 是可以先报税再根据扣款做凭证
2019-04-15 10:43:09
你好; 比如 借其他应付款贷以前年度损益调整; 借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
2022-05-17 14:32:32
借以前年度损益整负数,贷其他应付款负数。
2022-05-17 14:31:23
你好,冲减上次多计提的残保金,做你之前计提的相反分录就是了
2022-05-17 14:24:33
1、计提时
借:管理费用--残保金
贷:其他应交款
2、实际交纳时:
借:其他应交款
贷:银行存款
2021-05-27 12:29:55
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