送心意

海棠老师

职称中级会计师

2021-05-27 12:29

1、计提时 

借:管理费用--残保金

贷:其他应交款 

2、实际交纳时: 

借:其他应交款 

贷:银行存款

刻苦的月饼 追问

2021-05-27 12:31

2019年没有计提过  怎么办呀

海棠老师 解答

2021-05-27 12:33

借:管理费用-残保金
贷:银行存款

刻苦的月饼 追问

2021-05-27 12:34

那还用计提下一年的吗?或者说残保金必须要计提吗

海棠老师 解答

2021-05-27 12:37

你可以补提,然后缴纳;也可以直接付款计入管理费用,不用计提

上传图片  
相关问题讨论
您好 如果没有计提的话 是可以先报税再根据扣款做凭证
2019-04-15 10:43:09
你好; 比如 借其他应付款贷以前年度损益调整; 借以前年度损益调整贷利润分配-未分配利润
2022-05-17 14:32:32
借以前年度损益整负数,贷其他应付款负数。
2022-05-17 14:31:23
你好,冲减上次多计提的残保金,做你之前计提的相反分录就是了 
2022-05-17 14:24:33
1、计提时 借:管理费用--残保金 贷:其他应交款 2、实际交纳时: 借:其他应交款 贷:银行存款
2021-05-27 12:29:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...