老师,我们单位有一笔材料已做产品销售但是发票未收到,应该怎样做账务处理?月底结转成本要怎么做?发票有可能近期拿不回来需要怎么处理?
月半弯
于2021-05-27 15:56 发布 619次浏览
- 送心意
来来老师
职称: 中级会计师
2021-05-27 15:58
你好 目前很多会计是先暂估入库 结转成本 次月初冲销暂估
要是月末还不行那就再暂估
等一等 看发票可以到不
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你好,之前是多结转了成本还是少结转了?
2022-04-04 17:21:57
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同学您好,
您是要损益结转,还是自己转
2021-09-26 11:45:30
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你好。比如你销售一个产品
你销售出去收到的钱
做了收入
但是你这个产品有成本的
这个成本影响你的利润
收入减去成本才是你的毛利润
2021-09-19 10:26:26
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您好,能否把信息说全?
2021-08-01 22:25:43
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你好,你确认了收入,就可以结转成本。
2021-07-12 12:32:49
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