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Tina🍃
于2021-05-28 13:55 发布 322次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-05-28 13:56
你好你这个截图可以给我看下吗,
Tina🍃 追问
2021-05-28 13:59
您好,已发送,您帮我看看
maize老师 解答
2021-05-28 14:06
你把你的纳税调整表截图给我看一下。还有你的收入表
2021-05-28 14:11
没有收入呢,所以收入表我就没截图了
2021-05-28 14:22
你是不是筹建期呀?你们是不是还是筹建期?
2021-05-28 14:23
我们是研发产品吗,所以还没有收入
2021-05-28 14:31
还是筹建期你这个对应这个填写扣除下面其他,这个先纳税调增,后续经营期纳税调减60% ,你做账做管理费用开办费,
2021-05-28 14:36
什么原因导致这样呢,就是不录入业务招待费吗,录其他吗,还是不*60%
2021-05-28 14:47
没有收入,业务招待费,全额扣除啦。不是筹建期话,筹建期是不需要输入这个业务招待费下面,错误你这个税收金额业务招待费是为0 ,不能你截图那个金额
2021-05-28 14:49
所以也业务招待费录入其他吗,账上也改是吗,改开办费
2021-05-28 14:54
是吧,需要改成开办费才可以。
是,需要改成开办费才可以。
2021-05-28 14:59
可是审计报告都出了
2021-05-28 15:08
审计没和你们说是筹建去用开办费吗?那你这个按审计,那这个对应全额纳税调增了,这个业务招待费税收金额不能填写
2021-05-28 15:42
所以我后面应该怎么填写,怎么改
2021-05-28 15:48
那想后续按60% 扣除就改为开办费
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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2021-05-28 14:54
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