老师请问:上月费用做多了,这个月调过来,做个相反的凭证冲掉,上月做,借:管理费用--300~~~贷:其他应付款300,这个月做,借:其他应付款300~~~贷:管理费用300,可以吗?
王艳
于2021-05-28 17:37 发布 541次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
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您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
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您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
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你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33
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您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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