- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2021-05-29 11:29
您好,如果是销售中的质保金,做账如下:
借:银行存款
其他应收款--质保金
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
长期应收款--质保金
如果是工程中的质保金,做账如下:
每月末根据计提质保金
借:销售费用--产品质量保证
贷:预计负债--产品质量保证
发生维修费用时:
借:预计负债--产品质量保证
贷:应收账款/库存现金/银行存款/存货等
实际工作中:帐务处理:甲方根据乙方开据的工程发票,
借:在建工程/固定资产
贷:银行存款/应付帐款/其它应付款
一般质保金应是全部价款的差额部分在其它应付款贷方挂帐。质保期完成后,再做支付处理。乙方在收入形成时,按收入的比例预提售后服务费
借:销售费用/应收帐款/其它应收款
贷:营业收入
质保金到期收回时:冲减预提费用及其他应收款(质保金);无法收回时,直接转入成本或费用。
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你好,是的,不用再扣除
2024-05-07 12:01:42
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你好是的。就是这样子。
2024-04-10 15:04:51
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您好,不需要分开,我们一起开票可以
2024-01-31 10:55:08
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你好 没文件规定了 一起开 是双方同意就可以开的
2023-12-14 09:36:16
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这个十元没有发票吗
2023-09-11 16:33:09
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11876948484884 追问
2021-05-29 11:31