- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-06-01 10:17
你好,你需要按月分摊管理费用,收到发票之后红冲之前分摊的,然后做发票的。
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同学你好,是可以的;;;
2021-10-13 11:17:19
您好,这个也是可以的呢
2021-10-13 10:44:18
您好,可以计入到预付账款里面摊销
2021-01-18 10:31:07
你好,那他有收到水电费还有物业管理的发票吗?
2021-11-10 09:53:47
你好
你好,有物业公司的真账实操您可以参考具体业务的分录。
2021-02-18 09:37:53
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2021-06-01 10:19
郭老师 解答
2021-06-01 10:19