老师您好,如果五月份开出专票,未收到款项,怎么做帐
无聊的小海豚
于2021-06-01 15:06 发布 551次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2021-06-01 15:07
你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
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你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
2021-06-01 15:07:39
您好,直接冲减财务费用即可。
2019-10-24 10:38:56
您好!您不开专票要开其他票吗?跟客户确认下到底要不要开,如果不要就做无票收入。分录跟有票是一样的。
2016-11-03 18:00:40
借银行存款 贷专项应付款 收到发票并付款做相反分录
2019-07-06 17:21:56
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税
2015-10-24 13:27:48
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2021-06-01 15:17