老师好,请问一下:1.环评公司收到出售给a公司的技术服务费5000元,增值税50元 2.环评公司收到出售给b公司的污水处理化学药剂费用6000元,增值税60元,作为环评公司的会计,该怎么做这个账务处理
嘻嘻
于2021-06-04 10:12 发布 605次浏览
- 送心意
小小何老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师
2021-06-04 12:59
您好,就是正常的销售业务,应该是小规模纳税人,征收率为1%。
1、
借:银行存款 5050
贷:主营业务收入-a公司 5000
应交税费-应交增值税 50
2、
借:银行存款 6060
贷:主营业务收入-b公司 6000
应交税费-应交增值税 60
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您好,这个是可以的哈,可以
2022-12-11 10:38:19
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可以的,这个是可以使用的额
2022-12-11 10:46:07
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您好
借:管理费用-办公费 280
管理费用-服务费 1500
贷:银行存款 1780
借:应交税费-应交增值税-减免税款 280
借:管理费用-办公费 -280
2019-11-03 11:09:45
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您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
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同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
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