老师,我们是一般纳税人,我们2月开出了专票,购方6月发现错误了,已经开具红字信息表(购方未抵扣自行开具红字信息表)。购方当月开了红字信息表销方一定要当月开具负数发票吗?
米菲
于2021-06-04 10:32 发布 520次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-06-04 10:33
您好
购方当月开了红字信息表销方不一定要当月开具负数发票
相关问题讨论

你好电子发票没法作废,只能红冲。
2023-08-04 14:00:38

同学你好
这个原分录负数红冲然后再做
2022-03-24 14:38:42

你好 收到了 你就去冲原来做的收入分录。 借应收账款 负数 贷 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数
2021-03-26 10:38:11

你好,这里一般纳税人,为什么是开3个点的发票呢
2023-01-10 14:00:01

申报的时候按正确的税率来申报就可以
多交的都在申报表里有的
2023-01-07 11:16:54
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