- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
你好没有差额发票贴后面,有借:销售费用负数 贷:应付账款 负数,之后按发票做
2021-06-07 12:48:58
你好,是的你的分录处理正确
2019-09-26 22:19:03
你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57
你好
借 销售费用
贷应付账款
借应付账款
贷银行
2021-06-10 09:17:35
您好!也有可能之前她计提了邮费没有付款的,现在支付所以分录这样写。
2020-07-13 03:02:04
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