送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-06-07 12:48

你好没有差额发票贴后面,有借:销售费用负数 贷:应付账款 负数,之后按发票做

上传图片  
相关问题讨论
你好没有差额发票贴后面,有借:销售费用负数 贷:应付账款 负数,之后按发票做
2021-06-07 12:48:58
你好,是的你的分录处理正确
2019-09-26 22:19:03
你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57
你好 借 销售费用 贷应付账款 借应付账款 贷银行 
2021-06-10 09:17:35
您好!也有可能之前她计提了邮费没有付款的,现在支付所以分录这样写。
2020-07-13 03:02:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...