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我在笑阿
于2021-06-09 15:44 发布 900次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-06-09 15:44
你好,一般纳税人单位预交增值税的时候。
我在笑阿 追问
2021-06-09 15:46
那一直是有余额的嘛
邹老师 解答
2021-06-09 15:48
你好,抵扣了应交税额之后,就没有余额了
2021-06-09 16:15
那一般是怎么抵扣呢,分录是什么样的呀
2021-06-09 16:16
你好,抵扣的分录是借:应交税费—未交增值税贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
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老师;已交税金科目清零的会计分录、
答: 借:未交税金 贷:已交税金
已交税金的账务处理,分录怎么写
答: 借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
工资薪金318096 专项扣除三险一金1920 2个子女 一个老人 已交税金35539.2 个税汇算能退多少个税
答: 你好,这个三险一金一个月的金额是1920吗?
接了一家新公司的账,它们税额都一直留在那,销项,进项,加计递减税额,有交税的就入到已交税金,就这样一直挂账,现在我想把他们账面上平掉,税额跟现在的又都对不上了,留底好几千,实际上这个月是要交税的 这种情况下应该怎么处理好?
讨论
年底税金结转借方销项+简易计税,贷方进项+已交税金,但两者金额不一时怎么操作?
已交税金,借方有负数余额,是可以的吗?不可以的话,是什么原因呢?要怎么处理呢?
因最近缓税6个月政策,退回已交税金,如何做分录
老师好 2022年初已交税金余额清掉应该做什么分录呢
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2021-06-09 15:46
邹老师 解答
2021-06-09 15:48
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2021-06-09 16:15
邹老师 解答
2021-06-09 16:16